連云港市疾病預(yù)防控制中心2017年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 連云港市疾病預(yù)防控制中心概況
一、主要職能
二、2017年度市疾控中心主要工作任務(wù)及目標(biāo)。
三、市疾控中心機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。
第二部分 連云港市疾病預(yù)防控制中心2017年度部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
七、政府性基金支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十一、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、政府采購預(yù)算表
十三、一般公共預(yù)算專項(xiàng)資金支出預(yù)算表
第三部分 連云港市疾病預(yù)防控制中心2017年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
疾病預(yù)防與控制:開展疾病監(jiān)測(cè);研究傳染病、寄生蟲病、地方病、非傳染性疾病等疾病的分布,探討疾病的發(fā)生、發(fā)展的原因和流行規(guī)律;提供制訂預(yù)防控制策略與措施的技術(shù)保障;組織實(shí)施疾病預(yù)防控制工作規(guī)劃、計(jì)劃和方案,預(yù)防控制相關(guān)疾病的發(fā)生與流行。
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置:開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置和救災(zāi)防病的應(yīng)急準(zhǔn)備;對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件、災(zāi)后疫病進(jìn)行監(jiān)測(cè)報(bào)告,提供預(yù)測(cè)預(yù)警信息;開展現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查處置和效果評(píng)估。
疫情及健康相關(guān)因素信息管理:管理疾病預(yù)防控制信息系數(shù),收集、報(bào)告、分析和評(píng)價(jià)疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息,為疾病預(yù)防控制決策提供依據(jù),為社會(huì)和公眾提供信息服務(wù)。
健康危害因素監(jiān)測(cè)與干預(yù):開展食源性、職業(yè)性、輻射性、環(huán)境性疾病監(jiān)測(cè)、調(diào)查處置和公共營養(yǎng)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià);對(duì)生產(chǎn)、生活、工作、學(xué)習(xí)環(huán)境中影響人群健康的危害因素進(jìn)行監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià),提出干預(yù)策略與措施,預(yù)防控制相關(guān)因素對(duì)人體健康的危害。
實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)檢驗(yàn)與評(píng)價(jià):研究、應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)與分析技術(shù),開展傳染性疾病病原微生物的檢測(cè)檢驗(yàn),開展中毒事件的毒物分析,開展疾病和健康危害因素的生物、物理、化學(xué)因子的檢測(cè)、鑒定和評(píng)價(jià),為突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置、傳染性疾病的診斷、疾病和健康相關(guān)危害因素的預(yù)防控制及衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法等提供技術(shù)支撐,為社會(huì)提供技術(shù)服務(wù)。
健康教育與健康促進(jìn):開展健康教育、健康促進(jìn);普及衛(wèi)生防病知識(shí),對(duì)公眾進(jìn)行健康指導(dǎo);協(xié)同有關(guān)部門和組織,對(duì)公眾不良健康行為進(jìn)行干預(yù),促進(jìn)公眾掌握自我保健與防護(hù)技能。
技術(shù)管理與應(yīng)用研究指導(dǎo):開展疾病預(yù)防控制工作業(yè)務(wù)與技術(shù)培訓(xùn),提供技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)支持和技術(shù)服務(wù);開展應(yīng)用性研究,開發(fā)引進(jìn)和推廣應(yīng)用新技術(shù)、新方法;指導(dǎo)和開展疾病預(yù)防控制工作績效考核和評(píng)估。
二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
1、深入推進(jìn)衛(wèi)教合作。鞏固完善衛(wèi)生、教育合作平臺(tái),落實(shí)衛(wèi)教合作六項(xiàng)制度和十項(xiàng)制度,強(qiáng)化聯(lián)防聯(lián)控工作機(jī)制,建立專項(xiàng)考核體系,提升學(xué)校疾控預(yù)防控制工作水平。
2、進(jìn)一步健全疾病監(jiān)測(cè)報(bào)告信息系統(tǒng)。充分利用市級(jí)區(qū)域衛(wèi)生信息平臺(tái),進(jìn)一步拓展、完善五大功能模塊在疾病監(jiān)測(cè)報(bào)告中應(yīng)用,提升傳染病報(bào)告管理及疾控監(jiān)測(cè)水平。
3、探索實(shí)施國家結(jié)核病分級(jí)診療和綜合防治服務(wù)模式試點(diǎn)工作。創(chuàng)新防治策略,完善結(jié)核病防治保障政策,試點(diǎn)建立結(jié)核病分級(jí)診療和綜合防治服務(wù)模式,進(jìn)一步規(guī)范全市肺結(jié)核診療服務(wù),提升患者醫(yī)療保障救助水平,提高患者發(fā)現(xiàn)和規(guī)范管理水平。
4、持續(xù)開展預(yù)防接種門診的提檔升級(jí)。全面落實(shí)新修訂《疫苗流通和預(yù)防接種管理?xiàng)l例》和《預(yù)防接種工作規(guī)范》(2016版),鞏固提升預(yù)防接種門診規(guī)范化服務(wù)水平,按期實(shí)現(xiàn)接種門診全部達(dá)到B級(jí)及以上年度目標(biāo)。
5、繼續(xù)推進(jìn)慢性病綜合防控示范區(qū)創(chuàng)建工作,指導(dǎo)東??h和贛榆區(qū)順利通過國家級(jí)慢性病綜合防控示范區(qū)復(fù)評(píng)審工作;指導(dǎo)灌南縣、灌云縣、海州區(qū)和連云區(qū)爭創(chuàng)國家級(jí)慢性病綜合防控示范區(qū);同時(shí),加強(qiáng)部門合作,加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo),有序推進(jìn)全民健康生活方式行動(dòng)工作有效落實(shí)。
6、加強(qiáng)人員培訓(xùn)、狠抓質(zhì)量控制,規(guī)范全人群居民死因網(wǎng)絡(luò)直報(bào)、惡性腫瘤登記隨訪、心腦血管疾病登記報(bào)告和慢性病危害因素監(jiān)測(cè)等工作,促進(jìn)全市慢性病防控可持續(xù)發(fā)展。
7、積極準(zhǔn)備資料,確保通過市級(jí)腸道線蟲有效控制考核評(píng)估;開展碘缺乏病病情調(diào)查,了解人群碘營養(yǎng)水平;有序開展消除瘧疾工作,鞏固消除瘧疾成果。
8、提升放射衛(wèi)生監(jiān)測(cè)能力,計(jì)劃放射現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)項(xiàng)目擴(kuò)項(xiàng)17個(gè)指標(biāo),包括CT質(zhì)控監(jiān)測(cè)項(xiàng)目9項(xiàng),分別是CT劑量指數(shù)、CT值、噪聲、均勻性、高對(duì)比分辨率、低對(duì)比可探測(cè)能力、診斷床定位精度、CT值線性、重建層厚偏差;X射線診斷設(shè)備質(zhì)量控制項(xiàng)目8項(xiàng),分別是管電壓指示偏離、重復(fù)性、線性、半層值、曝光時(shí)間指示偏離、入射體表比釋動(dòng)能率、空間分辨率、低對(duì)比度分辨率。
加大對(duì)放化實(shí)驗(yàn)室設(shè)備投入,爭取經(jīng)費(fèi)150萬元購置設(shè)備伽瑪能譜儀,具備能夠開展放射性核素分析能力,爭創(chuàng)蘇北一流放射性監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室。
9、參加國家、省、市各級(jí)培訓(xùn),提升衛(wèi)生監(jiān)測(cè)工作能力和水平。#p#分頁標(biāo)題#e#
10、深入開展內(nèi)部質(zhì)量管理,扎實(shí)做好實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定的復(fù)評(píng)審和國家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可監(jiān)督評(píng)審等外部評(píng)審的相關(guān)工作。通過人員培訓(xùn)、設(shè)備調(diào)試、比對(duì)擴(kuò)項(xiàng)等措施和手段,切實(shí)提升檢驗(yàn)?zāi)芰?,確保完成疾病防控及食品、飲用水等健康相關(guān)因素監(jiān)測(cè)的檢測(cè)任務(wù)。完成第三期基層業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn)班,舉辦一期實(shí)驗(yàn)室生物安全培訓(xùn)班。
11、全面落實(shí)健康教育長效管理制度,創(chuàng)新健康教育工作模式,拓寬健康教育宣傳渠道,扎實(shí)推進(jìn)《建設(shè)健康連云港行動(dòng)計(jì)劃(2016-2020)》的實(shí)施,通過普及健康知識(shí)、倡導(dǎo)健康生活方式、促進(jìn)全民健康運(yùn)動(dòng)、培育健康人群、提升健康醫(yī)療保障等綜合措施,全面提升健康素養(yǎng)水平。
12、深入開展黨風(fēng)廉政教育,加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),進(jìn)一步建立健全懲防長效機(jī)制,切實(shí)抓好反腐敗工作。
三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況
連云港市疾病預(yù)防控制中心,內(nèi)設(shè)13個(gè)科室。
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辦公室 |
財(cái)務(wù)科 |
科研質(zhì)管科 |
急性傳染病防制科(應(yīng)急辦) |
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慢性傳染性疾病防制科 |
慢性非傳染性疾病防制科 |
寄生蟲病防制科 |
衛(wèi)生監(jiān)測(cè)科 |
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檢驗(yàn)科 |
性病艾滋病防制科 |
計(jì)劃免疫科 |
健教科 |
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體檢中心 |
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另按有關(guān)規(guī)定設(shè)黨辦、紀(jì)檢監(jiān)察室。
四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。
《關(guān)于編制2017年市級(jí)部門預(yù)算的通知》(連財(cái)預(yù)【2016】8號(hào))
第二部分 連云港市疾病預(yù)防控制中心2017年度部門預(yù)算表(見附件)
第三部分 連云港市疾病預(yù)防控制中心2017年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總表情況說明
本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《連云港市財(cái)政局關(guān)于2017年市級(jí)部門預(yù)算的批復(fù)》(連財(cái)預(yù)【2017】4 號(hào))。
連云港市疾病預(yù)防控制中心2017年度收入、支出預(yù)算總計(jì)1773.89 萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各減少12.68 萬元,減少0.7%。主要原因是事業(yè)單位退休人員待遇發(fā)放渠道轉(zhuǎn)入養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支付,不再由原退休單位發(fā)放。
(一)收入預(yù)算總計(jì)1773.89萬元。包括:
1、財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì) 1773.89萬元。
(1)一般公共預(yù)算收入預(yù)算1773.89萬元,與上年相比減少12.68 萬元,減少0.7%。主要原因是事業(yè)單位退休人員待遇發(fā)放渠道轉(zhuǎn)入養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支付,不再由原退休單位發(fā)放。
(2)政府性基金收入預(yù)算0萬元。
2、財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。
3、其他資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬元。
(二)支出預(yù)算總計(jì)1773.89萬元。包括:
1、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1600.14萬元,主要用于工資福利支出、商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等。與上年相比減少38.57萬元,減少2.35%,主要原因是事業(yè)單位退休人員待遇發(fā)放渠道轉(zhuǎn)入養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支付,不再由原退休單位發(fā)放。
2、住房保障支出173.75萬元,主要用于在職及離退休人員提租補(bǔ)貼、住房公積金支出 。與上年相比增加25.89萬元,增長17.5%,主要原因是人員增加及工資上漲。
3、結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元。
此外,基本支出預(yù)算數(shù)為1507.08萬元。與上年相比增加62.51萬元,增長4.32%,主要原因是在職人員增加及預(yù)算單位定額標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增。
項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為266.81萬元。與上年相比減少75.19萬元,減少21.98%。主要原因是因預(yù)算單位定額標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增,增加部分從項(xiàng)目支出預(yù)算中扣減。
單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元。
二、收入預(yù)算總表情況說明
本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。
連云港市疾病預(yù)防控制中心本年收入預(yù)算合計(jì)1773.89萬元,其中:
一般公共預(yù)算收入1773.89萬元,占100%;
政府性預(yù)算收入0萬元,占0 %;
財(cái)政專戶管理資金0萬元,占0%;
其他資金0萬元,占0%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元,占0%。
三、 支出預(yù)算總表情況說明
本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。
連云港市疾病預(yù)防控制中心本年支出預(yù)算合計(jì)1773.89萬元,其中:
基本支出1507.08萬元,占 84.95 %;
項(xiàng)目支出266.81萬元,占 15.05 %;
單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi) 0 萬元,占 0 %;
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金 0 萬元,占 0 %。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說明
本表反映部門年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。
市疾控中心2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算1773.89萬元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少12.68萬元,減少0.7 %。主要原因是事業(yè)單位退休人員待遇發(fā)放渠道轉(zhuǎn)入養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支付,不再由原退休單位發(fā)放。
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。
市疾控中心2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出1773.89萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少12.68萬元,減少0.7%。主要原因是事業(yè)單位退休人員待遇發(fā)放渠道轉(zhuǎn)入養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支付,不再由原退休單位發(fā)放。其中:
(一)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)
1、公共衛(wèi)生-疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)1600.14萬元,與上年相比減少38.57萬元,減少2.35%。主要原因是事業(yè)單位退休人員待遇發(fā)放渠道轉(zhuǎn)入養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支付,不再由原退休單位發(fā)放。#p#分頁標(biāo)題#e#
(二)住房保障支出
1、住房保障支出-住房公積金123.37萬元,與上年相比增加18.38 萬元,增長17.5 %。主要原因是人員增加及工資上漲。
2、住房保障支出-提租補(bǔ)貼50.38萬元,與上年相比增加7.51萬元,增長17.51%。主要原因是人員增加及工資上漲。
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況。
市疾控中心2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1507.08萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)1341.08萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、提租補(bǔ)貼。
(二)公用經(jīng)費(fèi)166萬元。主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。
此表無數(shù)據(jù)。
八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。
市疾控中心2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算1773.89萬元,與上年相比減少12.68萬元,減少0.7%。主要原因是事業(yè)單位退休人員待遇發(fā)放渠道轉(zhuǎn)入養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支付,不再由原退休單位發(fā)放。
(一)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)
1、公共衛(wèi)生-疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)1600.14萬元,與上年相比減少38.57萬元,減少2.35%。主要原因是事業(yè)單位退休人員待遇發(fā)放渠道轉(zhuǎn)入養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支付,不再由原退休單位發(fā)放。
(二)住房保障支出
1、住房保障支出-住房公積金123.37萬元,與上年相比增加18.38 萬元,增長17.5 %。主要原因是人員增加及工資上漲。
2、住房保障支出-提租補(bǔ)貼50.38萬元,與上年相比增加7.51萬元,增長17.51%。主要原因是人員增加及工資上漲。
九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。
市疾控中心2017年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算1507.08萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)1341.08萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、提租補(bǔ)貼。
(二)公用經(jīng)費(fèi)166萬元。主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況。
2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出166萬元,比2016年增加82.21萬元,增長98.11 %。主要原因是:在編人員增加及預(yù)算單位定額標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)。
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。
市疾控中心2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的 0 %;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出22.5萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的89.67 %;公務(wù)接待費(fèi)支出2.59萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的10.33%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出22.5萬元。其中:
(1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出22.5萬元,本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因車輛減少一輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出2.59萬元,本年數(shù)大于上年預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算單位定額標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)。
市疾控中心2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出5.4萬元,本年數(shù)大于上年預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算單位定額標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)。
市疾控中心2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出8.64萬元,本年數(shù)大于上年預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算單位定額標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)。
十二、政府采購預(yù)算表情況說明
本表反映市疾控中心2017年度政府采購預(yù)算資金安排情況。
采購品名稱根據(jù)《政府采購品分類目錄》規(guī)定品名稱填寫。
十三、一般公共預(yù)算專項(xiàng)資金支出預(yù)算表情況說明
本表反映市疾控中心2017年度一般公共預(yù)算專項(xiàng)資金的支出情況。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。
三、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。
四、其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
六、項(xiàng)目支出:包括編入部門預(yù)算的單位項(xiàng)目、市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目支出安排數(shù)等。
七、單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi):指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費(fèi)。
八、“三公”經(jīng)費(fèi):指市級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。#p#分頁標(biāo)題#e#
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。